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审计经理个人求职简历范文

[10-20 21:18:10]   来源:http://www.88jianli.com  个人简历范文   阅读:280

概要:目前所在:东莞年龄:31籍贯:河南国籍:中国婚否:未婚民族:汉族身高:172 cm 体重:65 kg简历求职意向求职职位:审计经理/主管/财务总监/财务经理:工作经验/年:7 专业职称: 工作类型:均可 就职时间:一个月 期望薪资:12000--20000 求职地区:广州,东莞,深圳工作履历KEE集團 起止年月:2009-03-01 ~ 至今公司性质:外商独资所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业担任职位:内控经理工作描述:内控部主要负责公司内控制度的建立与推行、内部审计、协助财务总监进行财务管理,具体工作如下: (1)建立《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理制度》、《仓库管理制度》、《外协加工管理制度》、《差旅费报销制度》、《费用性支出管理制度》、《关联企业账务处理制度》等内部控制制度,及董事会、监事会、股东大会、各委员会的议事规则。并有效的在集团内部予以推行;及风险管理体系的建立。 (2)开展集团员工舞弊调查、内控执行审计、财务核算审计、制度编制前的采购审计、销售审计、仓库管理审计、工程项目审计等专项审计业务。 (3)建立集团管理报表体系,编制集团

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目前所在:东莞年龄:31
籍贯:河南国籍:中国
婚否:未婚民族:汉族
身高:172 cm 体重:65 kg

简历求职意向

求职职位:审计经理/主管/财务总监/财务经理:
工作经验/年:7 专业职称:
工作类型:均可 就职时间:一个月
期望薪资:12000--20000 求职地区:广州,东莞,深圳

工作履历

KEE集團 起止年月:2009-03-01 ~ 至今
公司性质:外商独资所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业
担任职位:内控经理
工作描述:内控部主要负责公司内控制度的建立与推行、内部审计、协助财务总监进行财务管理,具体工作如下: (1)建立《采购与付款管理制度》、《销售与收款管理制度》、《仓库管理制度》、《外协加工管理制度》、《差旅费报销制度》、《费用性支出管理制度》、《关联企业账务处理制度》等内部控制制度,及董事会、监事会、股东大会、各委员会的议事规则。并有效的在集团内部予以推行;及风险管理体系的建立。 (2)开展集团员工舞弊调查、内控执行审计、财务核算审计、制度编制前的采购审计、销售审计、仓库管理审计、工程项目审计等专项审计业务。 (3)建立集团管理报表体系,编制集团合并管理报表,进行初步报表分析。 (4)建立健全集团内部审计与内部控制体系,并有效进行内控推行与内审业务。 (5)协助财务总监执行公司上市(IPO),协助KPMG审计师上市前的审计、尽职调查、内控评估等。 (6)董事会与高级管理层临时交办的工作。
离职原因:
阳江市纳谷科技有限公司 起止年月:2007-12-01 ~ 2008-12-01
公司性质:外商独资所属行业:通信/电信/网络设备
担任职位:审计经理
工作描述: 1、建立菲浦(亚洲)体系内部审计部及各项内部审计管理规章制度,包括:内审在企业中的定位、人员配置、内部审计管理办法、内部审计具体作业规范及内部审计实务操作指南等; 2、根据公司实际运作情况,建立公司的内部管理控制制度(即内部控制制度之九大循环程序),并负责在菲浦(亚洲)下属各分公司的实施,并对其执行情况进行审计与改进; 3、负责对子公司财务状况与经营审计 4、配合公司战略管理需要,根据公司实际情况设定公司管理需要之管理报表,并要求各职能部门提交数据信息及分析。 5、根据公司内部控制制度之九大循环,重新修订公司之《核决权限表》,使其更具完整性、合理性 6、执行采购价格管制审计、存货与仓储管理审计、食堂管理审计及内控执行审计等专项审计工作。
离职原因:职业规划之地理选择
东莞市东茂集团 起止年月:2006-05-01 ~ 2007-12-01
公司性质:民营企业所属行业:通信/电信/网络设备
担任职位:成本主管、审计负责人
工作描述:1、负责建立集团内部审计部门,包括内部审计机构的申请设立、部门规章制度的制定、人员的选定、技术培训以及内部审计章程的制定等; 2、负责公司内部控制制度之编制,包括销售收款循环、采购付款循环、生产管理循环、固定资产管理循环、计算机信息管理与系统维护循环、人力资源管理循环、财务管理制度等各循环资料之了解、编制及后续执行情况审计; 3、负责公司20xx年度的预算编制的培训、进度制定与协调各职能部门认真完成本部门之预算编制工作,掌控预算总进度及部门进度; 4、负责对独立核算的部门推行金蝶ERP管理信息系统,并成功建立以系统管理为主体的内部控制制度; 5、负责集团公司部门目标管理制度的制定、对部门目标编制进行培训、协调部门编制目标之间的钩稽性,汇总各职能部门目标编制总目标,并对目标执行情况进行月度考核; 6、在审计工作的基础上执行成本管理,会同财务部门对公司成本费用支出进行成本形态分析,找出降低经营成本的机会,并制定改善措施,进行成本控制; 7、进行集团内部控制测试,依据内部控制有关管理规定,着重于各种控制要素及营运控制的合理性与执行性测试,测试中应用了风险管理、现状分析及改善建议等
离职原因:更多的学习机会
谷崧集团 起止年月:2004-03-01 ~ 2006-05-01
公司性质:外商独资所属行业:通信/电信/网络设备
担任职位:成本会计、审计专员
工作描述: 1、对公司内部控制制度中涉及的销售收款循环、采购付款循环、生产管理循环、人力资源管理循环、固定资产管理循环等进行独立审计。 2、依据年度审计计划或高级管理层的指示,进行各项例行性审计或专案审计,并独立编制审计报告,依审计报告即使对责任单位的改善情况进行追踪报告,辅导责任单位尽快解决实际问题。 3、依据公司实际运作情况,设计并改善各项作业的运作流程,以提高效率,降低企业经营风险与运营成本。 4、为各职能部门提供管理咨询服务,辅导各单位及时处理日常运作中出现的问题。 5、定期对公司各级主管和经办人员进行内部控制管理培训。 6、由内部审计部门主导,IT部门协助对集团公司华南地区三家子公司推行鼎新ERP系统,以控制管理的思维处理系统操作。 7、负责IPO阶段之成本重新结算,达成成本合理准确之结果。
离职原因:更多学习机会

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